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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4261 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIÁRIO REF. FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO 519,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 ABONO PECUNIÁRIO REF. FÉRIAS PRIMEIRA QUINZENA JULHO 519,68
25/06/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JUNHO/26 519,68
TOTAL 519,68 519,68 0,00
SALDO A PAGAR 519,68