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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4272 Data de lançamento: 25/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO BASE RELE FOTOELETRICO 12,60 630,00
10.00 BRAÇO P/ LUMINARIA PUBLICA 1.00M 196,00 1.960,00
100.00 LAMPADA LED 50W 6500K E27 BIV 14,65 1.465,00
50.00 RELE FOTO ELETRICO 26,40 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO INTERIOR DO MUNICIPIO BASE RELE FOTOELETRICO BRAÇO P/ LUMINARIA PUBLICA 1.00M LAMPADA LED 50W 6500K E27 BIV RELE FOTO ELETRICO 5.375,00
26/06/2026 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 5.375,00
26/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4272/2026, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 64,50
TOTAL 5.375,00 5.375,00 64,50
SALDO A PAGAR 5.310,50

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 26/06/2026 64,50 Lançada
TOTAL   64,50