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Última atualização realizada em 28/06/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GILMAR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4281 Data de lançamento: 26/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS SERVIDORES GILMAR DOS SANTOS E MARIZA ACACIA DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC PARA BUSCAR PACIENTE QUE ENCONTRA-SE DE ALTA HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE.APOS O SERVIDOR GILMAR DOS SANTOS FARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A TESOURARIA ALIMENTAÇÃO 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2026 EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS SERVIDORES GILMAR DOS SANTOS E MARIZA ACACIA DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC PARA BUSCAR PACIENTE QUE ENCONTRA-SE DE ALTA HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE.APOS O SERVIDOR GILMAR DOS SANTOS FARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A TESOURARIA ALIMENTAÇÃO 700,00
26/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 700,00
26/06/2026 Pagamento de Empenho 4281/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00