Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2026 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/26 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085420912.................... - 3085014429..................... - 4001704093..................... - 3082442234..................... - 3082442218.................... - 3083072318.................... - 3082853810.................... |
7.857,39 |
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| 29/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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7.857,39 |
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| 29/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4319/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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9,06 |
| 29/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4319/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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12,73 |
| 29/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4319/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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6,74 |
| 29/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4319/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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26,31 |
| 29/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4319/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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12,15 |
| 29/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4319/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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9,72 |
| 29/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4319/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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11,63 |
| 06/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2026
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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7.769,05 |
| TOTAL |
7.857,39 |
7.857,39 |
7.857,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |