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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4668 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931901..................... 434,92 434,92
1.00 - 1931914....................... 185,42 185,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931901..................... - 1931914....................... 620,34
30/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 620,34
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4668/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 2,21
30/06/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 4668/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 5,20
06/07/2026 Pagamento de Empenho 4668/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 612,93
TOTAL 620,34 620,34 620,34
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/06/2026 2,21 Lançada
IRRF 30/06/2026 5,20 Lançada
TOTAL   7,41