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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4683 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO A FIM DE GARANTIR A MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS. ORÇ 3377 - ISB 7372 SENSOR 4464 110,00 110,00
1.00 JOGO DE BOBINA 330,00 330,00
1.00 ZEN 0748 179,00 179,00
1.00 ZEN 531 280,00 280,00
1.00 PORTA ESCOVA 89,00 89,00
1.00 RELE AUX 60,00 60,00
1.00 KIT PALHETA LIMPADOR 220,00 220,00
6.00 LAMPADA 1054 10,00 60,00
1.00 LAMPADA H1 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO A FIM DE GARANTIR A MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS. ORÇ 3377 - ISB 7372 SENSOR 4464 JOGO DE BOBINA ZEN 0748 ZEN 531 PORTA ESCOVA RELE AUX KIT PALHETA LIMPADOR LAMPADA 1054 LAMPADA H1 1.368,00
TOTAL 1.368,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.368,00