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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4788 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: PARCELAMENTO FPMS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DA PARCELA Nº01/300 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº3035/2025........ =TERMO DE ACORDO Nº850/2026...... 30.018,58 30.018,58
1.00 =TERMO DE ACORDO nº851/2026...... 56.658,83 56.658,83
1.00 =TERMO DE ACORDO nº852/2026...... 1.826,29 1.826,29
1.00 =TERMO DE ACORDO nº853/2026...... 1.348,25 1.348,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 PAGAMENTO DA PARCELA Nº01/300 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº3035/2025........ =TERMO DE ACORDO Nº850/2026...... =TERMO DE ACORDO nº851/2026...... =TERMO DE ACORDO nº852/2026...... =TERMO DE ACORDO nº853/2026...... 89.851,95
10/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 89.851,95
10/07/2026 Pagamento de Empenho 4788/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89.851,95
TOTAL 89.851,95 89.851,95 89.851,95
SALDO A PAGAR 0,00