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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4793 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: FR:1633.4001 CONTA 7062 JACUIZINHO
Fonte de Recurso: 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1H31 MANUTENÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIR A SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS. FILTRO DE OLEO 126,00 126,00
1.00 FITRO AR DO MOTOR 232,20 232,20
1.00 FILTRO COMB SEPARADOR 583,90 583,90
7.00 OLEO 5W30 89,88 629,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1H31 MANUTENÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIR A SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS. FILTRO DE OLEO FITRO AR DO MOTOR FILTRO COMB SEPARADOR OLEO 5W30 1.571,26
16/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.571,26
21/07/2026 Pagamento de Empenho 4793/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.571,26
TOTAL 1.571,26 1.571,26 1.571,26
SALDO A PAGAR 0,00