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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 16/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE ESCRITORIOS E COZINHA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. PRANCHETA MADEIRA 9,95 19,90
1.00 PASTA SANFONADA 29,95 29,95
1.00 LIVRO ATA 200FLS 45,95 45,95
6.00 FITA CREPE 9,95 59,70
7.00 CAIXA ORGANIZADORA 68LT 139,00 973,00
50.00 FOLHA DE OFICIO A4 PCT 500FLS 32,90 1.645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE ESCRITORIOS E COZINHA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. PRANCHETA MADEIRA PASTA SANFONADA LIVRO ATA 200FLS FITA CREPE CAIXA ORGANIZADORA 68LT FOLHA DE OFICIO A4 PCT 500FLS 2.773,50
20/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.773,50
21/07/2026 Pagamento de Empenho 4835/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.773,50
TOTAL 2.773,50 2.773,50 2.773,50
SALDO A PAGAR 0,00