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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4911 Data de lançamento: 22/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: CONTA RECURSOS HÍDRICOS
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 53 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NO DEPTO.CONTABILIDADE/TESOURARIA, MODELO HP LASER JET PRO MFP 4103,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS.................... CONTRATO nº364/2025 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.LOCAÇÃO PERÍODO: 11/06 A 09/07/2026,RELATÓRIO ANEXO... 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2026 EMPENHO REF.ADOÇÃO/MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL,INSTALADA NO DEPTO.CONTABILIDADE/TESOURARIA, MODELO HP LASER JET PRO MFP 4103,PARA UMA FRANQUIA MENSAL DE 1.500 PÁGINAS.................... CONTRATO nº364/2025 E SEUS TERMOS ADITIVOS......................... DISPENSA nº53/2025............... --------------------------------- PAGAMENTO REF.LOCAÇÃO PERÍODO: 11/06 A 09/07/2026,RELATÓRIO ANEXO... 98,00
29/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 98,00
29/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4911/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD 4,70
06/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2026 CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIADORAS LTDA. - 17824 93,30
TOTAL 98,00 98,00 98,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/07/2026 4,70 Lançada
TOTAL   4,70