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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4914 Data de lançamento: 22/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ESPONJA DUPLA FACE 0,99 79,20
10.00 ESPONJA DE AÇO PCT 60G COM 8 UNID 2,79 27,90
75.00 SAPOLIO MULTIUSO 250ML 5,89 441,75
25.00 ALCOOL 70 1LT 8,29 207,25
15.00 SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO 3,49 52,35
25.00 SABÃO EM PO EMB 2KG 12,99 324,75
50.00 AGUA SANITARIA 5LT 10,90 545,00
10.00 SACO DE LIXO 50 LT ROLO COM 50UNI 16,80 168,00
15.00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5LT 15,90 238,50
25.00 ESFREGÃO DE AÇO 1,49 37,25
50.00 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50UNID 1,99 99,50
5.00 FOSFORO DE COZINHA CX COM 240 UNID 7,50 37,50
50.00 COPO DESCARTAVEL 300ML C/ 100 UNID 11,90 595,00
10.00 COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID 3,60 36,00
5.00 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 01 LT BOBINA PICOTADA COM 1000 UNID 35,00 175,00
5.00 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5LT BOBINA PICOTADA 1000UNID 85,00 425,00
5.00 POTE PLASTICO RETANGULAR 01LT COM TAMPA 10,90 54,50
5.00 POTE PLASTICO RETANGULAR 03LT COM TAMPA 19,90 99,50
5.00 POTE PLASTICO RETANGULAR 05LT COM TAMPA 19,90 99,50
10.00 JARRA DE VIDRO 01LT COM TAMPA 24,90 249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DE AÇO PCT 60G COM 8 UNID SAPOLIO MULTIUSO 250ML ALCOOL 70 1LT SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO SABÃO EM PO EMB 2KG AGUA SANITARIA 5LT SACO DE LIXO 50 LT ROLO COM 50UNI DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5LT ESFREGÃO DE AÇO GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50UNID FOSFORO DE COZINHA CX COM 240 UNID COPO DESCARTAVEL 300ML C/ 100 UNID COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID SACO PLASTICO TRANSPARENTE 01 LT BOBINA PICOTADA COM 1000 UNID SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5LT BOBINA PICOTADA 1000UNID POTE PLASTICO RETANGULAR 01LT COM TAMPA POTE PLASTICO RETANGULAR 03LT COM TAMPA POTE PLASTICO RETANGULAR 05LT COM TAMPA JARRA DE VIDRO 01LT COM TAMPA 3.992,45
TOTAL 3.992,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.992,45