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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4959 Data de lançamento: 23/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 03/07/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR G.V.DA S 1.000,00 1.000,00
1.00 =ANTONIO V.GRODERS. 1.000,00 1.000,00
1.00 =ATAMIR V.DA SILVA ANDRADE. 1.000,00 1.000,00
1.00 =EDUARDO R.DA SILVA. 1.000,00 1.000,00
1.00 =GILDONEI MELO DE SOUZA. 500,00 500,00
1.00 =GILMAR DOS SANTOS. 1.000,00 1.000,00
1.00 =JOÃO R.P.DOS SANTOS. 1.000,00 1.000,00
1.00 =LUIS DALCIN N.JUNIOR. 1.000,00 1.000,00
1.00 =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA. 1.000,00 1.000,00
1.00 =MARLOM GOMES DA SILVA. 1.000,00 1.000,00
1.00 =MAURO SILVANO WEBER. 1.000,00 1.000,00
1.00 =ORQUELITA SALGADO DA COSTA. 1.000,00 1.000,00
1.00 =OSEIAS COSTA DE BAIRROS. 1.000,00 1.000,00
1.00 =PAULO ROBERTO RODRIGUES. 1.000,00 1.000,00
1.00 =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN. 1.000,00 1.000,00
1.00 =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 03/07/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR G.V.DA SILVA. =ANTONIO V.GRODERS. =ATAMIR V.DA SILVA ANDRADE. =EDUARDO R.DA SILVA. =GILDONEI MELO DE SOUZA. =GILMAR DOS SANTOS. =JOÃO R.P.DOS SANTOS. =LUIS DALCIN N.JUNIOR. =MARIZA DE CACIA OLIVEIRA. =MARLOM GOMES DA SILVA. =MAURO SILVANO WEBER. =ORQUELITA SALGADO DA COSTA. =OSEIAS COSTA DE BAIRROS. =PAULO ROBERTO RODRIGUES. =RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN. =ROSALVO CAVALHEIRO LOPES. 15.500,00
23/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 15.500,00
10/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4959/2026 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025 15.500,00
TOTAL 15.500,00 15.500,00 15.500,00
SALDO A PAGAR 0,00