Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO |
4.620,09 |
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| 27/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/26 |
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4.620,09 |
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| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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2,04 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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28,57 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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38,57 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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459,89 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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539,96 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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583,12 |
| 27/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Conjugê, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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583,12 |
| 05/08/2026 |
Pagamento de Empenho 5008/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.384,82 |
| TOTAL |
4.620,09 |
4.620,09 |
4.620,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |