| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5046 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO | 1.866,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS JULHO | 1.866,67 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JULHO/26 | 1.866,67 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 5046/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.866,67 | ||
| TOTAL | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||