Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2026 |
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EM REGIME DE COMODATO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (EXCETO FOLHAS DE OFÍCIO), PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PODENSO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA MESES. A CONTRATAÇÃO SE DARÁ ATRAVÉS DE ADERÊNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ (COMAJA).
CONTRATO nº346/2025..............
REGISTRO DE PREÇO OUTRO ÓRGÃO nº010/2025.......................
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=PAGAMENTO REF.A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12/12/2025 a 12/01/2026,(PERÍODO DE FECHAMENTO DOS CONTADORES DE IMPRESSÕES),
RELATÓRIO ANEXO..................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.PÁGINAS EXCEDENTES IMPRESSAS NO PERÍODO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.................. |
307,34 |
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| 04/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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98,00 |
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| 04/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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209,34 |
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| 04/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 514/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
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4,70 |
| 04/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 514/2026, 17824 - CSA COM. SUPRIM. E ASSISTÊNCIA TÉC. DE MÁQ. COPIAD |
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10,05 |
| 09/02/2026 |
Pagamento de Empenho 514/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,59 |
| TOTAL |
307,34 |
307,34 |
307,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |