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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 29/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXECÍCIO DE 2026....... 113.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXECÍCIO DE 2026....... 113.000,00
29/01/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.592,69
29/01/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.592,69
29/01/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 523/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 151,33
29/01/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 523/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 151,33
29/01/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 523/2026, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 7,02
29/01/2026 Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 523/2026 -151,33
29/01/2026 NÃO FEITO AS RETENÇÕES NA SUA TOTALIDADE -3.441,36
29/01/2026 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 523/2026 NESTA DATA. -151,33
29/01/2026 VALOR EMPENHADO INCORRETO -78.000,00
06/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 523/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.434,34
TOTAL 35.000,00 3.592,69 3.592,69
SALDO A PAGAR 31.407,31

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/01/2026 151,33
IRRF 29/01/2026 151,33 Lançada
IRRF 29/01/2026 7,02 Lançada
TOTAL   309,68