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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 5441 Data de lançamento: 29/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: FR:1633.4001 CONTA 7062 JACUIZINHO
Fonte de Recurso: 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANTENÇÃO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA IZG 7506 PARA GARANTIA DE SEGURANÇA DE PACIENTES TRANSPORTADOS. JUNTA ESCAP 50,00 50,00
2.00 BALANÇA 650,00 1.300,00
1.00 VALVULA TERMINAL 350,00 350,00
1.00 COXIN 170,00 170,00
1.00 COXIN MOTOR ESQ 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANTENÇÃO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA IZG 7506 PARA GARANTIA DE SEGURANÇA DE PACIENTES TRANSPORTADOS. JUNTA ESCAP BALANÇA VALVULA TERMINAL COXIN COXIN MOTOR ESQ 2.000,00
TOTAL 2.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.000,00