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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5478 Data de lançamento: 31/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: FR:1633.4001 CONTA 7062 JACUIZINHO
Fonte de Recurso: 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MELHORIAS NO PRFEDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ ?? POLIAR TECLA RADIAL 10,00 10,00
1.00 ORÇ 017014 TOMADA PRETA 28,00 28,00
1.00 PINO MACHO RADIAL 10,00 10,00
4.00 FIO PARALELO 5,00 20,00
1.00 ORÇ 016178 CILINDRO P/ FECHADURA 50,00 50,00
2.00 FECHADURA EXTERNA 80,00 160,00
1.00 ORÇ 016116 ZAGONEL DUCHA 75,00 75,00
1.00 SOPRANO FECHADURA EXTERNA 80,00 80,00
2.00 ORÇ 016109 TOMADA DUPLA 16,00 32,00
1.00 ORÇ 017786 PINO MACHO 20A 10,00 10,00
1.00 ORÇ 017879 FECHADURA GAVETA STAM 20,00 20,00
5.00 ORÇ 018849 PINO MACHO 2P-20A 10,00 50,00
1.00 LAMPADA LED 50W 21,00 21,00
1.00 ORÇ 006118 LAMPADA LED 50W 21,00 21,00
1.00 FECHADURA INTERNA 53,00 53,00
1.00 ORÇ 019963 FECHADURA EXTERNA 80,00 80,00
1.00 ORÇ 020066 LAMPADA LED 40W 19,00 19,00
1.00 FITA DUPLA FACE 19,00 19,00
1.00 PLAFONIER BASE 60W 7,50 7,50
2.00 ORÇ 020178 CORANTE UNIV 34ML 9,90 19,80
1.00 ROLO DE LA 23CM 17,00 17,00
2.00 ORÇ 020655 REFLETOR LED 200W 120,00 240,00
1.00 LATA DE TINTA 18L 500,00 500,00
5.00 ORÇ 024056 FIO FLEXIVEL 4 5,00 25,00
2.50 FIO FLEXIVEL 2,5 3,00 7,50
3.00 FIO PARALELO 2,5MM 5,00 15,00
1.00 LAMP LED 150W 149,90 149,90
1.00 LAMPADA LED 50W 20,00 20,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 5,00 5,00
1.00 PIMENTÃO DE LOUÇA 14,50 14,50
1.00 RELE FOTOLETRICO 29,90 29,90
1.00 TORNEIRA PARATICA ELETRONICA 259,00 259,00
2.00 CANALETA 2M 10,90 21,80
1.00 BASE COPO BAIXO 17,00 17,00
1.00 ORÇ 023986 SIFÃO COPO EXTENSIVEL 23,00 23,00
1.00 ORÇ 023768 VEDA CALHA 23,80 23,80
1.00 ORÇ 023169 ADAPTADOR 1/2 2,00 2,00
1.00 ORÇ 022963 PINO MACHO 2P 5,90 5,90
1.00 TOMADA BARRA TRIPLA 23,00 23,00
1.00 CAMPAINHA ELETRICA SEM FIO 80,00 80,00
3.00 FIO CABO PP 8,50 25,50
2.00 BROCA VIDEA 17,00 34,00
2.00 BROCA VIDEA 0,8MM 17,00 34,00
2.00 EXTENSÃO 39,00 78,00
1.00 ORÇ 022410 FECHADURA INOX 50,00 50,00
1.00 CAIXA DESCARGA 55,00 55,00
1.00 ORÇ 022369 CAMPAINHA SEM FIO 80,00 80,00
1.00 ORÇ 01892 CAIXA DE DESCARGA 55,00 55,00
2.00 ORÇ 018175 LAMP LED 150W 6500K 149,90 299,80
1.00 LAMPADA LED 60W 74,00 74,00
1.00 ORÇ 019533 ATLAS TRINCHA 14,80 14,80
1.00 ORÇ 018947 DUCHA ZAGONEL 75,00 75,00
1.00 ORÇ 014819 VALVULA CX D'AGUA 199,00 199,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 13,00 13,00
1.00 ADERE FITA VEDA ROSCA 9,50 9,50
1.00 CAIXA DE DESCARGA 55,00 55,00
1.00 ORÇ 015095 CORAL ACRILICO 18L 509,00 509,00
2.00 ORÇ 013847 CONECTOR LOUÇA 10MM 3,50 7,00
1.00 DUCHA PLUG 67,00 67,00
1.00 ORÇ 015713 TORNEIRA ELETRICA ZAGONEL 338,00 338,00
40.00 MANGUEIRA JARDIM 5,00 200,00
1.00 BICO PARA TORNEIRA 6,50 6,50
2.00 ENGATE RAPIDO 5,50 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MELHORIAS NO PRFEDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ ?? POLIAR TECLA RADIAL ORÇ 017014 TOMADA PRETA PINO MACHO RADIAL FIO PARALELO ORÇ 016178 CILINDRO P/ FECHADURA FECHADURA EXTERNA ORÇ 016116 ZAGONEL DUCHA SOPRANO FECHADURA EXTERNA ORÇ 016109 TOMADA DUPLA ORÇ 017786 PINO MACHO 20A ORÇ 017879 FECHADURA GAVETA STAM ORÇ 018849 PINO MACHO 2P-20A LAMPADA LED 50W ORÇ 006118 LAMPADA LED 50W FECHADURA INTERNA ORÇ 019963 FECHADURA EXTERNA ORÇ 020066 LAMPADA LED 40W FITA DUPLA FACE PLAFONIER BASE 60W ORÇ 020178 CORANTE UNIV 34ML ROLO DE LA 23CM ORÇ 020655 REFLETOR LED 200W LATA DE TINTA 18L ORÇ 024056 FIO FLEXIVEL 4 FIO FLEXIVEL 2,5 FIO PARALELO 2,5MM LAMP LED 150W LAMPADA LED 50W FITA VEDA ROSCA PIMENTÃO DE LOUÇA RELE FOTOLETRICO TORNEIRA PARATICA ELETRONICA CANALETA 2M BASE COPO BAIXO ORÇ 023986 SIFÃO COPO EXTENSIVEL ORÇ 023768 VEDA CALHA ORÇ 023169 ADAPTADOR 1/2 ORÇ 022963 PINO MACHO 2P TOMADA BARRA TRIPLA CAMPAINHA ELETRICA SEM FIO FIO CABO PP BROCA VIDEA BROCA VIDEA 0,8MM EXTENSÃO ORÇ 022410 FECHADURA INOX CAIXA DESCARGA ORÇ 022369 CAMPAINHA SEM FIO ORÇ 01892 CAIXA DE DESCARGA ORÇ 018175 LAMP LED 150W 6500K LAMPADA LED 60W ORÇ 019533 ATLAS TRINCHA ORÇ 018947 DUCHA ZAGONEL ORÇ 014819 VALVULA CX D'AGUA ENGATE FLEXIVEL ADERE FITA VEDA ROSCA CAIXA DE DESCARGA ORÇ 015095 CORAL ACRILICO 18L ORÇ 013847 CONECTOR LOUÇA 10MM DUCHA PLUG ORÇ 015713 TORNEIRA ELETRICA ZAGONEL MANGUEIRA JARDIM BICO PARA TORNEIRA ENGATE RAPIDO 4.554,70
10/08/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.554,70
10/08/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5478/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 54,66
11/08/2026 Pagamento de Empenho 5478/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.500,04
TOTAL 4.554,70 4.554,70 4.554,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 10/08/2026 54,66 Lançada
TOTAL   54,66