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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 553 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Estimativa
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022. --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL e S10, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026: *VAN DUCATO TQU7J67 2.000.001,20 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES, E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022. --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL e S10, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026: *VAN DUCATO TQU7J67 *VAN DUCATO IZN9D83 *VAN MASTER MINI BUS ILX1I03..... ******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 4011-CAS-TEACOLHE******** 15.000,00
12/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 752,00
13/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 553/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 752,00
12/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.676,11
12/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 553/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 14,24
13/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 553/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.661,87
14/04/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.580,22
16/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 553/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.580,22
10/06/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.500,00
16/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 553/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.500,00
14/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.542,33
14/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 553/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 18,29
14/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 553/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 1,34
14/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 553/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 1,05
14/07/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 553/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,76
15/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 553/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.520,89
TOTAL 15.000,00 10.050,66 10.050,66
SALDO A PAGAR 4.949,34

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/03/2026 14,24 Lançada
IRRF 14/07/2026 18,29 Lançada
IRRF 14/07/2026 1,34 Lançada
IRRF 14/07/2026 1,05 Lançada
IRRF 14/07/2026 0,76 Lançada
TOTAL   35,68