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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIO A. DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5537 Data de lançamento: 31/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: FR:1621.4230 EMENDA 2142 ELIANA BAYER
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVILOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ 307 CONSERTO DE PNEU 50,00 50,00
3.00 ORÇ 112 MONTAGEM DE PNEU 50,00 150,00
2.00 BALANCEAMENTO DE PNEU 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2026 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVILOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ 307 CONSERTO DE PNEU ORÇ 112 MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO DE PNEU 250,00
05/08/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 250,00
TOTAL 250,00 250,00 0,00
SALDO A PAGAR 250,00