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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5551 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 2.954.117.001-34............. 48,28 48,28
1.00 - 3.187.107.0001-84.............. 37,42 37,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 2.954.117.001-34............. - 3.187.107.0001-84.............. 85,70
05/08/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 85,70
05/08/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5551/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,45
05/08/2026 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5551/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,57
10/08/2026 Pagamento de Empenho 5551/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,68
TOTAL 85,70 85,70 85,70
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 05/08/2026 0,45 Lançada
IRRF 05/08/2026 0,57 Lançada
TOTAL   1,02