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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5577 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: FR:1600.4500 CONTA: 912 PSF-CUSTEIO
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK PARA SERVIR A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 2026. SALGADOS SORTIDOS 1,25 1.250,00
4.00 REFRIGERANTE 2 LITROS (COCA-COLA) 13,00 52,00
2.00 REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK PARA SERVIR A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 2026. SALGADOS SORTIDOS REFRIGERANTE 2 LITROS (COCA-COLA) REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS 1.326,00
10/08/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.326,00
11/08/2026 Pagamento de Empenho 5577/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.326,00
TOTAL 1.326,00 1.326,00 1.326,00
SALDO A PAGAR 0,00