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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 560 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR E DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES,E ESTÃO LOTADOS NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL e S10, DOS SEGUINTES VE 2.000.001,20 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR E DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES,E ESTÃO LOTADOS NA SMS/HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL e S10, DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2026: *AMBULÂNCIA CITROEN JUMPY IZL1E07 *AMBULÂNCIA IVECO DAILY IZL1H31 *AMBULÂNCIA MB SPRINTER JBU7D92 *AMBULÂNCIA SAMU 192 JDM3A92 *GERADOR 380 GER0001............. ******PAGAMENTO COM A FONTE DE RECURSO 0040-ASPS**************** 50.000,00
12/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.138,10
12/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 560/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 14,27
12/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 560/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 4,95
12/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 560/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 1,72
12/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 560/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,82
12/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 560/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,68
12/02/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 560/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 0,49
13/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 560/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.115,17
TOTAL 50.000,00 3.138,10 3.138,10
SALDO A PAGAR 46.861,90

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/02/2026 14,27 Lançada
IRRF 12/02/2026 4,95 Lançada
IRRF 12/02/2026 1,72 Lançada
IRRF 12/02/2026 0,82 Lançada
IRRF 12/02/2026 0,68 Lançada
IRRF 12/02/2026 0,49 Lançada
TOTAL   22,93