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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5627 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SUPRIR A FALTA DOS MESMOS NAS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORGANIZADORA 56LT 194,95 974,75
5.00 TINTA TECIDO 37ML 7,95 39,75
2.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 14,95 29,90
10.00 FITA LARGA TRANSPARENTE 5,95 59,50
8.00 FOLHA A4 180 GRAMATURA C/50 17,95 143,60
5.00 COLA ESCOLAR 90G 3,95 19,75
2.00 TESOURA 21CM 16,95 33,90
4.00 BLOCO ADESIVO 9,95 39,80
6.00 MARCA TEXTO 2,75 16,50
10.00 CANETA AZUL 1,50 15,00
1.00 GRAMPEADOR 25FLS 27,95 27,95
8.00 CLIPS 4/0 3,95 31,60
6.00 EVA LISO AMARELO 3,50 21,00
20.00 PAPEL CELOFANE 2,50 50,00
15.00 DICIONARIO ESPANHOL 7,95 119,25
2.00 PISTOLA DE COLA QUENTE 29,95 59,90
12.00 PASTA CATALAGO 19,90 238,80
12.00 CADERNO CAPA DURA 9,95 119,40
10.00 LAPIS DE COR 12 CORES 7,95 79,50
25.00 FOLHA OFICIO A4 32,90 822,50
20.00 PAPEL CREPON 2,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SUPRIR A FALTA DOS MESMOS NAS 11 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ORGANIZADORA 56LT TINTA TECIDO 37ML GRAMPO PARA GRAMPEADOR FITA LARGA TRANSPARENTE FOLHA A4 180 GRAMATURA C/50 COLA ESCOLAR 90G TESOURA 21CM BLOCO ADESIVO MARCA TEXTO CANETA AZUL GRAMPEADOR 25FLS CLIPS 4/0 EVA LISO AMARELO PAPEL CELOFANE DICIONARIO ESPANHOL PISTOLA DE COLA QUENTE PASTA CATALAGO CADERNO CAPA DURA LAPIS DE COR 12 CORES FOLHA OFICIO A4 PAPEL CREPON 2.982,35
18/08/2026 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 2.982,35
21/08/2026 Pagamento de Empenho 5627/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.982,35
TOTAL 2.982,35 2.982,35 2.982,35
SALDO A PAGAR 0,00