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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5636 Data de lançamento: 14/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS AS QUAIS REALIZAN SERVIÇOS DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR. RETRO 0006 LIMPA CONTATO 26,00 26,00
1.00 ROLAMENTO G205 38,00 38,00
1.00 CABO DE TRANSMISSÃO 100,00 100,00
1.00 RETENTOR 0912 26,00 26,00
2.00 RETRO PAOLO VEDAÇÃO FREIO MAIOR 120,00 240,00
2.00 VEDAÇÃO FREIO MENOR 150,00 300,00
6.00 ANEL RING 1,72X20 5,00 30,00
2.00 RETRO PSJ 0006 VEDAÇÃO - ANEL 15,00 30,00
2.00 MAQUINA 0006 ANEIS RING 5,00 10,00
2.00 CONEXÃO LVR 16 12,00 24,00
1.00 RETRO PAOLO MANGUEIRA FILTRO 238,00 238,00
1.00 PATROLA LOMBA MANGA MGH 1/2 247,50 247,50
1.00 CONEXÃO 201-08 42,00 42,00
1.00 CONEXÃO 48,00 48,00
12.00 ABRAÇADEIRA 4,00 48,00
2.00 MB AMARELO ANILHA AV16 3,00 6,00
1.00 CAMINHÃO ELETRICA VALVULA TICK-TACK 1/4 74,00 74,00
1.00 CONEXÃO 1/4 18,00 18,00
1.00 CONEXÃO 16,00 16,00
1.00 PARAFUSO 8X60 4,00 4,00
16.00 BORRACHARIA MANGUEIRA 1/2 32,00 512,00
2.00 ABRAÇADEIRA 13X19 4,00 8,00
1.00 1620 AMARELO MOLA MESTRE DIANTEIRA 980,00 980,00
1.00 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA 875,00 875,00
1.00 MOLA TERCEIRA DIANTEIRA 650,00 650,00
2.00 PINO DE MOLA DIANTEIRO 80,00 160,00
8.00 ARRUELA AJUSTE 9,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS AS QUAIS REALIZAN SERVIÇOS DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR. RETRO 0006 LIMPA CONTATO ROLAMENTO G205 CABO DE TRANSMISSÃO RETENTOR 0912 RETRO PAOLO VEDAÇÃO FREIO MAIOR VEDAÇÃO FREIO MENOR ANEL RING 1,72X20 RETRO PSJ 0006 VEDAÇÃO - ANEL MAQUINA 0006 ANEIS RING CONEXÃO LVR 16 RETRO PAOLO MANGUEIRA FILTRO PATROLA LOMBA MANGA MGH 1/2 CONEXÃO 201-08 CONEXÃO ABRAÇADEIRA MB AMARELO ANILHA AV16 CAMINHÃO ELETRICA VALVULA TICK-TACK 1/4 CONEXÃO 1/4 CONEXÃO PARAFUSO 8X60 BORRACHARIA MANGUEIRA 1/2 ABRAÇADEIRA 13X19 1620 AMARELO MOLA MESTRE DIANTEIRA MOLA SEGUNDA DIANTEIRA MOLA TERCEIRA DIANTEIRA PINO DE MOLA DIANTEIRO ARRUELA AJUSTE 4.822,50
18/08/2026 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 4.822,50
TOTAL 4.822,50 4.822,50 0,00
SALDO A PAGAR 4.822,50