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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIO A. DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5680 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇ 322-311-306 MONTAGEM DE PNEUS 50,00 600,00
1.00 ORÇ 303 VALVULA E TROCA DE PNEU 115,00 115,00
2.00 ORÇ 290 MONTAGEM E TROCA DE PNEUS 90,00 180,00
1.00 ORÇ 252 TROCA DE PNEU 40,00 40,00
4.00 MONTAGEM DE PNEU 50,00 200,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORÇ 322-311-306 MONTAGEM DE PNEUS ORÇ 303 VALVULA E TROCA DE PNEU ORÇ 290 MONTAGEM E TROCA DE PNEUS ORÇ 252 TROCA DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU 1.235,00
TOTAL 1.235,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.235,00