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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5700 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: FR:1621.4090 CONTA:121 PSF ESTADUAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE UM HORTO COMUNICTARIO PARA ATENDER A ESCOLA DA COMUNIDADE INDIGINA JULIO BORGES. SACOS DE CIMENTO 50KG 51,90 415,20
1.00 AREIA 239,00 239,00
30.00 MANGUEIRA DE BOA QUALIDADE COM ENGATE E LAVA JATO 5,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE UM HORTO COMUNICTARIO PARA ATENDER A ESCOLA DA COMUNIDADE INDIGINA JULIO BORGES. SACOS DE CIMENTO 50KG AREIA MANGUEIRA DE BOA QUALIDADE COM ENGATE E LAVA JATO 804,20
21/08/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 804,20
21/08/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5700/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 9,65
25/08/2026 Pagamento de Empenho 5700/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 794,55
TOTAL 804,20 804,20 804,20
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 21/08/2026 9,65 Lançada
TOTAL   9,65