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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VIP ENERGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 571 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER O MAIS RAPIDO POSSIVEL AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VISTO QUE É EQUIPAMENTO DE SUMA IMPORTANCIA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA CONCEISSIONARIA. LIMPEZA DE RADIADOR 1.742,08 1.742,08
1.00 MÃO DE OBRAPARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÕES 4.650,00 4.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER O MAIS RAPIDO POSSIVEL AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VISTO QUE É EQUIPAMENTO DE SUMA IMPORTANCIA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA CONCEISSIONARIA. LIMPEZA DE RADIADOR MÃO DE OBRAPARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÕES 6.392,08
09/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 6.392,08
TOTAL 6.392,08 6.392,08 0,00
SALDO A PAGAR 6.392,08