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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5719 Data de lançamento: 19/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: FR:1600.4500 CONTA: 912 PSF-CUSTEIO
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES CIVIL PARA PEQUENOS REPAROS E ADEQYAÇÕES NOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. ORÇ 029251 FITA ASFALTICA 7,50 15,00
1.00 ORÇ 029262 GAS PARA MAÇARICO 19,00 19,00
1.00 MAÇARICO MISTER 66,00 66,00
2.00 FITA ASFALTICA 15CM 7,50 15,00
10.00 PARAFUSO TELHEIRO 1,20 12,00
1.00 ORÇ 026502 POLLAR TECLA 15,00 15,00
1.00 ADERE FITA DUPLA FACE 20,30 20,30
1.00 ORÇ 026924 RESISTENCIA DUCHA 38,90 38,90
2.00 ORÇ 028882 CHAVE COMUM 15,00 30,00
2.50 ORÇ 025175 ALUZINCO CHAPA 50,00 125,00
2.00 BUCHA N8 0,30 0,60
2.00 PARAFUSO 0,60 1,20
2.00 ARRUELA LISA 0,30 0,60
3.00 ORÇ 025091 CORDA FINA 1,00 3,00
100.00 ABRAÇADEIRA CINTA 2,90 290,00
1.00 LUVA EM ALGODÃO 6,50 6,50
4.00 ORÇ 025046 LAMPADA LED 40W 18,00 72,00
1.00 SOQUETE PLAFON 7,50 7,50
2.00 ORÇ 025076 CADEADO 35MM 32,00 64,00
3.00 ORÇ 024497 LAMPADA 50W 20,00 60,00
2.00 ORÇ 024866 SOQUETE PLAFON 7,50 15,00
2.00 LAMPADA LED 40W 18,00 36,00
6.00 PARAFUSO AUTO 0,40 2,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES CIVIL PARA PEQUENOS REPAROS E ADEQYAÇÕES NOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. ORÇ 029251 FITA ASFALTICA ORÇ 029262 GAS PARA MAÇARICO MAÇARICO MISTER FITA ASFALTICA 15CM PARAFUSO TELHEIRO ORÇ 026502 POLLAR TECLA ADERE FITA DUPLA FACE ORÇ 026924 RESISTENCIA DUCHA ORÇ 028882 CHAVE COMUM ORÇ 025175 ALUZINCO CHAPA BUCHA N8 PARAFUSO ARRUELA LISA ORÇ 025091 CORDA FINA ABRAÇADEIRA CINTA LUVA EM ALGODÃO ORÇ 025046 LAMPADA LED 40W SOQUETE PLAFON ORÇ 025076 CADEADO 35MM ORÇ 024497 LAMPADA 50W ORÇ 024866 SOQUETE PLAFON LAMPADA LED 40W PARAFUSO AUTO 915,00
20/08/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 915,00
20/08/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5719/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 10,98
25/08/2026 Pagamento de Empenho 5719/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 904,02
TOTAL 915,00 915,00 915,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 20/08/2026 10,98 Lançada
TOTAL   10,98