O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5790 Data de lançamento: 21/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES CIVIL EM ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ 025529 LUVA SOLDAVEL 25MM 17,00 51,00
1.00 COLA PVC 17G 4,50 4,50
1.00 TUBO PVC SOLD 1,80 1,80
1.00 CIMENTO 1,75 1,75
1.00 ORÇ 025540 ACABAMENMTO C11 39,00 39,00
1.00 ORÇ 026153 SISTEMA RADIAL TOMADA 15,00 15,00
1.00 SOQUETE PLAFON 7,50 7,50
1.00 LAMPADA 50W 21,00 21,00
1.00 LAMPADA LED 40W 18,00 18,00
8.00 FIO FLEX 2,5 3,00 24,00
2.00 CANALETA TRAMONTNA 10,90 21,80
1.00 ORÇ 025932 PARAFUSO P/ LAVAB INOX 13,00 13,00
1.00 ANEL VEDAÇÃO P VASO 16,00 16,00
1.00 TUBO EXTENSIVO 17,00 17,00
4.00 ORÇ 026323 AREIÃO ENSACADO 13,00 52,00
2.00 AREIA EM LATA 13,00 26,00
4.00 BRITA LATA 15,00 60,00
1.00 CIMENTO 53,90 53,90
1.00 SOLVETE RAS 900ML 23,00 23,00
3.00 LAMPADA 50W 21,00 63,00
1.00 ORÇ 026944 COLA PVC 175G 23,00 23,00
1.00 ORÇ 026949 TUBO SOLDAVEL 50MM 135,00 135,00
1.00 REGISTRO ESFERA 50MM 38,90 38,90
1.00 JOELHO SOLD 7,50 7,50
1.00 SERRA FLEX 15,00 15,00
1.00 LIXA 8,88 8,88
1.00 ORÇ 027073 DUCHA ZAGONEL 67,90 67,90
1.00 DUCHA ZAGONEL FLUIR 89,00 89,00
1.00 FITA DUPLA FACE 29,00 29,00
1.00 CANTONEIRA 8,90 8,90
2.00 PLUG FEMEA 9,30 18,60
3.00 REFLETOR LED SLIN 34,90 104,70
4.00 LAMPADA LED 15W 12,00 48,00
11.00 LAMPADA LED 15W 10,00 110,00
3.00 LAMPADA LED 50W 21,00 63,00
30.00 PARAFUSO CHIPBORD 0,30 9,00
30.00 BUCHA 8MM 0,30 9,00
3.00 AREIA ENSACADA 13,00 39,00
3.00 BRITA LATRA 15,00 45,00
3.00 ORÇ 027198 LAMPADA LED 40W 19,00 57,00
3.00 LAMPADA BULB LED 30W 14,00 42,00
4.00 LAMPADA LED 40W 6500K 18,00 72,00
1.00 TORNEIRA JARDIM 7,50 7,50
1.00 LUVA 1/2 2,50 2,50
1.00 FITA VEDA ROSCA 4,50 4,50
1.00 ORÇ 027365 LINHA PEDREIRO 15,00 15,00
1.00 GRAMPO NR 08 25,00 25,00
1.00 ORÇ 028768 OLEO DESENG 300ML 11,00 11,00
1.00 ASSENTO HERC 75,00 75,00
1.00 ORÇ 029025 FECHADURA EXTERNA 80,00 80,00
1.00 ORÇ 026158 LAMPADA LED 40 TKL 19,00 19,00
1.00 LAMPADA LED 50W 20,00 20,00
2.00 LAMPADA LED 40W 6500K 18,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES CIVIL EM ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ 025529 LUVA SOLDAVEL 25MM COLA PVC 17G TUBO PVC SOLD CIMENTO ORÇ 025540 ACABAMENMTO C11 ORÇ 026153 SISTEMA RADIAL TOMADA SOQUETE PLAFON LAMPADA 50W LAMPADA LED 40W FIO FLEX 2,5 CANALETA TRAMONTNA ORÇ 025932 PARAFUSO P/ LAVAB INOX ANEL VEDAÇÃO P VASO TUBO EXTENSIVO ORÇ 026323 AREIÃO ENSACADO AREIA EM LATA BRITA LATA CIMENTO SOLVETE RAS 900ML LAMPADA 50W ORÇ 026944 COLA PVC 175G ORÇ 026949 TUBO SOLDAVEL 50MM REGISTRO ESFERA 50MM JOELHO SOLD SERRA FLEX LIXA ORÇ 027073 DUCHA ZAGONEL DUCHA ZAGONEL FLUIR FITA DUPLA FACE CANTONEIRA PLUG FEMEA REFLETOR LED SLIN LAMPADA LED 15W LAMPADA LED 15W LAMPADA LED 50W PARAFUSO CHIPBORD BUCHA 8MM AREIA ENSACADA BRITA LATRA ORÇ 027198 LAMPADA LED 40W LAMPADA BULB LED 30W LAMPADA LED 40W 6500K TORNEIRA JARDIM LUVA 1/2 FITA VEDA ROSCA ORÇ 027365 LINHA PEDREIRO GRAMPO NR 08 ORÇ 028768 OLEO DESENG 300ML ASSENTO HERC ORÇ 029025 FECHADURA EXTERNA ORÇ 026158 LAMPADA LED 40 TKL LAMPADA LED 50W LAMPADA LED 40W 6500K 1.865,13
27/08/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.865,13
27/08/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5790/2026, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 22,38
TOTAL 1.865,13 1.865,13 22,38
SALDO A PAGAR 1.842,75

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 27/08/2026 22,38 Lançada
TOTAL   22,38