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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5833 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF RESCISÕES AGOSTO 2.617,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF RESCISÕES AGOSTO 2.617,63
26/08/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE RESCISÃO COMP.AGOSTO/26 2.617,63
26/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 211,26
26/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho 1.237,52
TOTAL 2.617,63 2.617,63 1.448,78
SALDO A PAGAR 1.168,85

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 26/08/2026 211,26 Lançada
FINANC SICREDI 26/08/2026 1.237,52 Lançada
TOTAL   1.448,78