Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO,ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANENTE,CONVERSÃO DE DADOS,INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,
TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA,COM BANCO DE DADOS EM NUVEM E ACESSO VIA INTERNET COM PROVIMENTO DE SERVIÇOS/
ESTRUTURA DE DATA CENTER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.......................
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº106/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/04/2025 a 30/03/2026..........
PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024.....
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ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/03/2026....
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=SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PPA,LDO e LOA....................
=SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
=SISTEMA DE TESOURARIA...........
=SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.........................
=SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
=SISTEMA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS..
=SISTEMA DE ITBI ELETRÔNICO......
=SISTEMA DES-DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS...........
=SISTEMA NFS-e...................
=SISTEMA EMISSÃO DE DAM NA WEB...
=SISTEMA CND NA WEB..............
=SISTEMA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ISS........................... |
51.160,59 |
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| 10/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
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14.165,04 |
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| 10/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 586/2026, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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679,92 |
| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 586/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.485,12 |
| 05/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
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14.165,04 |
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| 05/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 586/2026, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
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679,92 |
| 09/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 586/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.485,12 |
| TOTAL |
51.160,59 |
28.330,08 |
28.330,08 |
| SALDO A PAGAR |
22.830,51 |