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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 596 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOLSA AUX.+RECESSO A ESTAGIÁRIOS, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN. nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/ 2023.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº31714060 REF.JANEIRO/2026,ANEXO........... 1.380,00 1.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 BOLSA AUX.+RECESSO A ESTAGIÁRIOS, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN. nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/ 2023.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº31714060 REF.JANEIRO/2026,ANEXO........... 1.380,00
30/01/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 1.380,00
05/02/2026 Pagamento de Empenho 596/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.380,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00