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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 608 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC ,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC PARA O EXERCÍCIO DE 2026.......................... =ÓLEO DIESEL e S10..... 2.000.001,20 96.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC ,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022....................... --------------------------------- CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SMEC PARA O EXERCÍCIO DE 2026.......................... =ÓLEO DIESEL e S10............... 96.000,00
10/04/2026 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 1.558,71
10/04/2026 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 12.651,17
10/04/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 608/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 43,44
10/04/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 608/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 15,91
10/04/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 608/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 5,01
10/04/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 608/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 18,25
10/04/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 608/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 11,37
10/04/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 608/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 2,11
16/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 608/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.619,44
16/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 608/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.494,35
TOTAL 96.000,00 14.209,88 14.209,88
SALDO A PAGAR 81.790,12

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 10/04/2026 43,44 Lançada
IRRF 10/04/2026 15,91 Lançada
IRRF 10/04/2026 5,01 Lançada
IRRF 10/04/2026 18,25 Lançada
IRRF 10/04/2026 11,37 Lançada
IRRF 10/04/2026 2,11 Lançada
TOTAL   96,09