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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6186 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Serviços Socioassistenciais
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E DEMAIS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TORO TER 3D50 - GOL IZR 0C51 - HB20 TRF 0E81. ORÇ 68 OLEO MOBIL 15W40 55,00 55,00
4.00 ORÇ 156 OLEO SHEL HELIX 89,00 356,00
1.00 FILTRO DE OLEO 35,00 35,00
1.00 ORÇ 150 FILTRO DE OLEO 32,00 32,00
5.00 OLEO SHELL HELIX 89,00 445,00
1.00 ADITIVO RADIADOR 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E DEMAIS PRODUTOS PARA SEREM USADOS NAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TORO TER 3D50 - GOL IZR 0C51 - HB20 TRF 0E81. ORÇ 68 OLEO MOBIL 15W40 ORÇ 156 OLEO SHEL HELIX FILTRO DE OLEO ORÇ 150 FILTRO DE OLEO OLEO SHELL HELIX ADITIVO RADIADOR 968,00
TOTAL 968,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 968,00