| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVEGEM COMPLETA EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. LAVAGEM COMPLETA VEICULO TRE 3D50 | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVEGEM COMPLETA EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. LAVAGEM COMPLETA VEICULO TRE 3D50 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 210,00 | |||