| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 676 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha ferias 26 | 389,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha ferias 26 | 389,61 | ||
| 05/02/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.02/2026 | 389,61 | ||
| TOTAL | 389,61 | 389,61 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 389,61 | |||