| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 69 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.000043.0-0 =TARIFA DÉBITO DE 02 a 16/01/2026 | 47,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.000043.0-0 =TARIFA DÉBITO DE 02 a 16/01/2026 | 47,09 | ||
| 16/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 47,09 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Empenho 69/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,09 | ||
| TOTAL | 47,09 | 47,09 | 47,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||