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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 753 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, TIPO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA A CIDADE DE SANTA ROSA-RS. TRANSPORTE UTI MÓVEL. 5.560,00 5.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, TIPO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DE SALTO DO JACUÍ-RS PARA A CIDADE DE SANTA ROSA-RS. TRANSPORTE UTI MÓVEL. 5.560,00
17/04/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.560,00
17/04/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2026, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS 66,72
TOTAL 5.560,00 5.560,00 66,72
SALDO A PAGAR 5.493,28

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 17/04/2026 66,72 Lançada
TOTAL   66,72