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Última atualização realizada em 20/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 843 Data de lançamento: 19/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLA E EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE OS PRIMEIROS 7 DIAS LETIVOS.......................... JUSTIFICATIVA:A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA,CONTÍNUA E DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DO ANO LETIVO,UMA VEZ QUE O RESULTADO DA LI 29,00 72,50
31.00 =CEBOLA.......................... 2,90 89,90
135.00 CARNE DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA)CONGELADA EMB.1KG........... 8,49 1.146,15
5.00 =QUEIJO MUSSARELA 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM ORIGINAL A VÁCUO....... 35,90 179,50
320.00 =LEITE DE VACA,UHT,INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L....... 4,19 1.340,80
9.00 =BEBIDA VEGETAL À BASE DE SOJA,EMBALAGEM TETRA PACK 1L..... 10,50 94,50
43.75 =PÃO FRANCÊS EM UNIDADES DE 50gr CADA............................. 16,90 739,38
12.00 =PEPINO SALADA................... 5,90 70,80
29.00 ALFACE LISA...................... 5,00 145,00
21.00 TEMPERO VERDE(CEBOLINHA E SALSA). 4,80 100,80
116.00 =BANANA PRATA.................... 5,50 638,00
8.00 =LENTILHA GRAÚDA TIPO 1,EMB.500gr 5,49 43,92
10.00 POLENTA PRÉ-COZIDA,INSTANTÂNEA, EMB.500gr........................ 2,99 29,90
50.00 =AÇÚCAR CRISTAL,EMB.5KG.......... 3,89 194,50
75.00 =CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL,50% CACAU,ZERO AÇÚCAR,EMB.200gr...... 12,90 967,50
100.00 =BOLACHA DOCE TIPO MARIA, EMB.400gr........................ 4,99 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2026 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,CRECHE,PRÉ ESCOLA E EDUCAÇÃO ESPECIAL, DURANTE OS PRIMEIROS 7 DIAS LETIVOS.......................... JUSTIFICATIVA:A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA,CONTÍNUA E DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DO ANO LETIVO,UMA VEZ QUE O RESULTADO DA LICITAÇÃO ANUAL,REALIZADA VIA PREGÃO ELETRÔNICO/CHAMADA PÚBLICA NÃO FICARÁ PRONTA A TEMPO............ --------------------------------- OBS:TODOS OS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES,DEVEM ATENDER AS EXIGENCIAS DE QUALIDADE, QUANTIDADE,TAMANHO,PESO E EMBALAGEM,DE ACORDO COM A LISTA DE PRODUTOS FORNECIDA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.............. --------------------------------- =ALHO COM CASCA.................. =CEBOLA.......................... CARNE DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA)CONGELADA EMB.1KG........... =QUEIJO MUSSARELA 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM ORIGINAL A VÁCUO....... =LEITE DE VACA,UHT,INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1L....... =BEBIDA VEGETAL À BASE DE SOJA,EMBALAGEM TETRA PACK 1L..... =PÃO FRANCÊS EM UNIDADES DE 50gr CADA............................. =PEPINO SALADA................... ALFACE LISA...................... TEMPERO VERDE(CEBOLINHA E SALSA). =BANANA PRATA.................... =LENTILHA GRAÚDA TIPO 1,EMB.500gr POLENTA PRÉ-COZIDA,INSTANTÂNEA, EMB.500gr........................ =AÇÚCAR CRISTAL,EMB.5KG.......... =CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL,50% CACAU,ZERO AÇÚCAR,EMB.200gr...... =BOLACHA DOCE TIPO MARIA, EMB.400gr........................ 6.352,15
TOTAL 6.352,15 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.352,15