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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 858 Data de lançamento: 20/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Serviços Socioassistenciais
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IWT6J61, DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026................. -------------------------------- Item 008 - PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (KANGOO, LOGAN, SANTANA) 281,99 1.127,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2026 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IWT6J61, DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,DE ACORDO COM REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO nº001/2026................. -------------------------------- Item 008 - PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (KANGOO, LOGAN, SANTANA) 1.127,96
19/03/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.127,96
19/03/2026 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 858/2026, 17345 - MAGBA ECOMMERCE LTDA 13,54
20/03/2026 Pagamento de Empenho 858/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.114,42
TOTAL 1.127,96 1.127,96 1.127,96
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 19/03/2026 13,54 Lançada
TOTAL   13,54