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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AMERICO MARQUES DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:24 a 25/02/2026 MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO(SIPIA-CT)NA SEC.DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS..... PORTARIA DE VIAGEM Nº09.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 350,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:24 a 25/02/2026 MOTIVO:PARTICIPAR DE TREINAMENTO(SIPIA-CT)NA SEC.DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS..... PORTARIA DE VIAGEM Nº09.......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/02/2026... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025. 525,00
23/02/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 525,00
23/02/2026 Pagamento de Empenho 883/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00