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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 928 Data de lançamento: 23/02/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS MARÇO 1.095,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2026 FERIAS SERVIDORES REF.: FOLHA FERIAS MARÇO 1.095,78
23/02/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.FEV/26 1.095,78
23/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE 44,00
23/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE 131,93
23/02/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Programa TEACOLHE 176,64
25/02/2026 Pagamento de Empenho 928/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 743,21
TOTAL 1.095,78 1.095,78 1.095,78
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 23/02/2026 44,00 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 23/02/2026 131,93 Lançada
FINANC BANRISUL 23/02/2026 176,64 Lançada
TOTAL   352,57