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Última atualização realizada em 19/02/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 95 Data de lançamento: 21/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2026 FERIAS SERVIDORES REF.: Férias 01/2026 8.400,00
21/01/2026 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS JAN /25 8.400,00
21/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio 988,07
21/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Subsídio 1.899,55
22/01/2026 Pagamento de Empenho 95/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.512,38
TOTAL 8.400,00 8.400,00 8.400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 21/01/2026 988,07 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 21/01/2026 1.899,55 Lançada
TOTAL   2.887,62