Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3401 |
27/06/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.756,52 |
2.756,52 |
2.756,52 |
3423 |
27/06/2013 |
LUANA LAVALL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
3424 |
27/06/2013 |
REMILSON ROBERTO CONCHI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
3425 |
27/06/2013 |
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
3435 |
28/06/2013 |
CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
3442 |
28/06/2013 |
OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE SALTO DO JACUI RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3459 |
01/07/2013 |
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. |
2.198,20 |
2.198,20 |
2.198,20 |
3464 |
01/07/2013 |
MARIA INES DOS SANTOS PADILHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
3465 |
01/07/2013 |
MARIA INES DOS SANTOS PADILHA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
3466 |
01/07/2013 |
COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
51,92 |
51,92 |
51,92 |
3467 |
01/07/2013 |
PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
26,90 |
26,90 |
26,90 |
3469 |
01/07/2013 |
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS |
25,56 |
25,56 |
25,56 |
3470 |
01/07/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
82,91 |
82,91 |
82,91 |
3475 |
02/07/2013 |
CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
857,37 |
857,37 |
857,37 |
3478 |
02/07/2013 |
MIGUEL TELES DO AMARAL |
3.752,00 |
3.752,00 |
3.752,00 |
3479 |
02/07/2013 |
MIGUEL TELES DO AMARAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
3488 |
02/07/2013 |
FAMURS-FED. DAS ASS.DE MUN.DO R.G.SUL |
1.061,98 |
1.061,98 |
1.061,98 |
3489 |
02/07/2013 |
DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) |
1.836,77 |
1.836,77 |
1.836,77 |
3515 |
02/07/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
437,17 |
437,17 |
437,17 |
3516 |
02/07/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
294,53 |
294,53 |
294,53 |
Sub-total |
14.881,83 |
14.881,83 |
14.881,83 |