Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2736 |
28/05/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
5.075,28 |
5.075,28 |
5.075,28 |
3260 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
899,16 |
899,16 |
899,16 |
3273 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
53.102,95 |
53.102,95 |
53.102,95 |
3305 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
540,28 |
540,28 |
540,28 |
3310 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
20.353,54 |
20.353,54 |
20.353,54 |
3336 |
26/06/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
890,97 |
890,97 |
890,97 |
3365 |
26/06/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
6.249,53 |
6.249,53 |
6.249,53 |
3407 |
27/06/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
5.369,40 |
5.369,40 |
5.369,40 |
3903 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
832,54 |
832,54 |
832,54 |
3916 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
52.338,50 |
52.338,50 |
52.338,50 |
3949 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
540,28 |
540,28 |
540,28 |
3954 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
20.308,45 |
20.308,45 |
20.308,45 |
3979 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.521,23 |
4.521,23 |
4.521,23 |
4009 |
29/07/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
6.734,74 |
6.734,74 |
6.734,74 |
4073 |
30/07/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
5.171,04 |
5.171,04 |
5.171,04 |
4490 |
26/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
832,54 |
832,54 |
832,54 |
4503 |
26/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
56.241,82 |
56.241,82 |
56.241,82 |
4535 |
26/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
540,28 |
540,28 |
540,28 |
4542 |
26/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
20.372,72 |
20.372,72 |
20.372,72 |
4552 |
26/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
526,53 |
526,53 |
526,53 |
Sub-total |
261.441,78 |
261.441,78 |
261.441,78 |