Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3408 |
27/06/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
902,88 |
902,88 |
902,88 |
3904 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
266,44 |
266,44 |
266,44 |
3917 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
12.841,77 |
12.841,77 |
12.841,77 |
3955 |
29/07/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.702,29 |
2.702,29 |
2.702,29 |
4010 |
29/07/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.606,53 |
1.606,53 |
1.606,53 |
4074 |
30/07/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
902,88 |
902,88 |
902,88 |
4491 |
26/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
266,44 |
266,44 |
266,44 |
4504 |
26/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
12.841,77 |
12.841,77 |
12.841,77 |
4543 |
26/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.715,79 |
2.715,79 |
2.715,79 |
4574 |
26/08/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.164,12 |
2.164,12 |
2.164,12 |
4604 |
26/08/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.930,72 |
1.930,72 |
1.930,72 |
4767 |
30/08/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
861,84 |
861,84 |
861,84 |
5117 |
27/09/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
266,44 |
266,44 |
266,44 |
5131 |
27/09/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
13.017,24 |
13.017,24 |
13.017,24 |
5167 |
27/09/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
2.749,46 |
2.749,46 |
2.749,46 |
5215 |
27/09/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.612,46 |
1.612,46 |
1.612,46 |
5230 |
27/09/2013 |
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
2.196,40 |
2.196,40 |
2.196,40 |
5246 |
30/09/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
902,88 |
902,88 |
902,88 |
5570 |
28/10/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
266,44 |
266,44 |
266,44 |
5583 |
28/10/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
13.017,24 |
13.017,24 |
13.017,24 |
Sub-total |
74.032,03 |
74.032,03 |
74.032,03 |