Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
457 |
30/01/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
920,21 |
920,21 |
920,21 |
1451 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
916,16 |
916,16 |
916,16 |
2632 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
916,16 |
916,16 |
916,16 |
3432 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
916,16 |
916,16 |
916,16 |
4432 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.145,20 |
1.145,20 |
1.145,20 |
5407 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.145,20 |
1.145,20 |
1.145,20 |
6234 |
27/07/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.145,20 |
1.145,20 |
1.145,20 |
7205 |
29/08/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
744,38 |
744,38 |
744,38 |
7898 |
26/09/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.145,20 |
1.145,20 |
1.145,20 |
8664 |
27/10/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.145,20 |
1.145,20 |
1.145,20 |
9501 |
29/11/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.202,46 |
1.202,46 |
1.202,46 |
10379 |
27/12/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.145,20 |
1.145,20 |
1.145,20 |
Sub-total |
12.486,73 |
12.486,73 |
12.486,73 |
Total |
12.486,73 |
12.486,73 |
12.486,73 |