Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 227/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 49/2024 |
Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 05/06/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 05/06/2024 |
Vigência: | 05/06/2024 à 04/07/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. |
Contratado: | LIRA DA LUZ CIA LTDA |
CNPJ/CPF: | 05.192.522/0001-56 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ELISABETE DE MELLO OLIVEIRA | Fiscal | 05/06/2024 | 04/07/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 05/06/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 4071/2024 |
Valor: | R$ 65,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Programa: | Investimentos e Gestao na Rede de Assistência Social |
Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 4072/2024 |
Valor: | R$ 238,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 4073/2024 |
Valor: | R$ 112,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Assistência ao Educando |
Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 4102/2024 |
Valor: | R$ 520,00 |