Documento: | Ata |
Número/Ano: | 4/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 1176/2024 |
Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 09/10/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 15/10/2024 |
Vigência: | 10/10/2024 à 09/10/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O HOSPITAL, CRAS - DESENVOLVER E CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PARA O PERÍODO DE ATÉ UM ANO. |
Ata: | Visualizar |
CNPJ/CPF | Nome |
---|---|
24.489.956/0001-67 | CRISTIAN MATEUS FLESCH |
04.376.606/0001-87 | VERANEZ DE MORAES HAAS |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
MARIA DE FATIMA ARAVITES | Gestor | 10/10/2024 | 09/10/2025 |
TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES | Gestor | 10/10/2024 | 09/10/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Outros | Contrato | 15/10/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 7394/2024 |
Valor: | R$ 4.962,31 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 7395/2024 |
Valor: | R$ 6.673,43 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 8030/2024 |
Valor: | R$ 4.962,31 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 8035/2024 |
Valor: | R$ 6.296,03 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Programa: | Proteçao Social Básica |
Projeto/Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 8092/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Programa: | Proteçao Social Básica |
Projeto/Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 8093/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Programa: | Proteçao Social Básica |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 8095/2024 |
Valor: | R$ 7.661,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Programa: | Proteçao Social Básica |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 8100/2024 |
Valor: | R$ 9.584,03 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Proteçao Social Básica |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 9025/2024 |
Valor: | R$ 7.787,79 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | Proteçao Social Básica |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 9034/2024 |
Valor: | R$ 8.880,54 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 9083/2024 |
Valor: | R$ 5.097,85 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 9085/2024 |
Valor: | R$ 3.516,11 |